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2018年4月審計學

卷面總分:120分     試卷年份:2018    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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試題序號

在確定審計證據的相關性時,下列事項中注冊會計師不應當考慮的是

  • A、針對同一項認定可以從不同來源獲取審計證據或獲取不同性質的審計證據
  • B、只與特定認定相關的審計證據并不能替代與其他認定相關的審計證據
  • C、特定的審計程序可能只為某些認定提供相關的審計證據,而與其他認定無關
  • D、從外部獨立來源獲取的審計證據比其他來源獲取的審計證據更可靠
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應付賬款一般不需要函證,但當被審計單位出現下列情況時,注冊會計師應實施函證程序的有

  • A、審計人員認為被審計單位的職員有舞弊嫌疑
  • B、被審計單位沒有定期與供應商對賬
  • C、應付賬款存在借方余額
  • D、被審計單位的內部控制制度較為薄弱
  • E、應付賬款余額較大

下列關于內部控制說法,錯誤的有

  • A、了解內部控制是必要的審計程序
  • B、內部控制越嚴密越好
  • C、內部控制設計有效運行一定有效
  • D、內部控制好則可以省略必要的實質性程序
  • E、建立良好的內部控制是注冊會計師的責任

在銷售日記賬中記錄了一筆虛構的銷售業務,則被審計單位管理當局違背的認定是

  • A、發生
  • B、完整性
  • C、準確性
  • D、分類

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